Добрый день всем! Я новичок на этом форуме, поэтому не обессудьте. Помогите пожалуйста с заполнением декларации по НДС 4 раздела при ИМПОРТЕ. Мы ООО (ТСНО) оказали услуги ЗАО по транспортно-экспедиционному обслуживанию, везли груз с Германии на территорию РФ. Реализация наша прошла по ставке 0%. Счет-фактура выставлена к ЗАО с 0% НДС, к примеру 228 руб. Организация которая предоставила нам транспорт соответственно выставила нам тоже 0% НДС, к примеру 219. Как я понимаю, что всю реализацию и основную деятельность я заполняю по НД по НДС в 3 разделе без учета импорта. А в 4 разделе уже указываю лишь в графе 2 по строке 1010405 только лишь налоговую базу, т.е. 228 руб + подтверждающие док-ты. Общая налоговая база у меня нигде не фиксируется. Заполняю декларацию с подтверждающими документами и просто тем самым мы подтверждаем правомерность применения ставки 0% без возмещения? Правильно ли я понимаю?
Заранее спасибо всем за участие!